Изменен Стратегический план МКИ РК на 2011-2015 гг. и откорректированы показатели республиканского бюджета на 2012 г.

АСТАНА. 9 августа. КАЗИНФОРМ - Изменен Стратегический план МКИ РК на 2011-2015 гг. и откорректированы показатели республиканского бюджета на 2012 г., сообщают официальные СМИ.

Изменен Стратегический план МКИ РК на 2011-2015 гг. и откорректированы показатели республиканского бюджета на 2012 г.

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 17 мая 2012 года № 632

О корректировке показателей республиканского бюджета на 2012 год и внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы»

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 248 «О создании государственного учреждения «Назарбаев центр» и постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 «О некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев центр» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующие изменения:

в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:

в разделе 7. «Бюджетные программы»:

в подразделе 7.1. «Бюджетные программы»:

бюджетную программу 006 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации» изложить в следующей редакции:

«

Бюджетная программа

006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

год

Мероприятия бюджетной программы

Материально-техническое оснащение организаций культуры

тыс. тенге

24 090

107 897

27 18 0

29 712

Проведение капитального ремонта организаций культуры

тыс. тенге

132 874

50 000

Материально-техническое оснащение архивных учреждений

тыс. тенге

373 130

Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

тыс. тенге

826 328

Показатели прямого результата

Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт

ед.

4

1

1

2

1

Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов

ед.

102

46

51

51

Ориентировочное количество приобретенной литературы

ед.

2 250

2 250

2 250

2 250

Ориентировочное количество программного обеспечения

ед.

26

Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры

ед.

300

69

66

Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений

ед.

120

Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны

ед.

56

Показатели конечного результата

Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием

ед.

2 678

2 485

2 367

2 301

Проведение капитального ремонта объектов культуры

ед.

2

1

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

451 544

24 090

903 690

613 901

77 180

29 712

»;

бюджетную программу 010 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» изложить в следующей редакции:

«

Бюджетная программа

010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

Ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2014 год

2015 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Мероприятия бюджетной программы

Обеспечение функционирования музеев, музеев-заповедников

тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

Показатели прямого результата

Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко-культурного наследия

ед.

165

168

170

164

177

179

Показатели конечного результата

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко-культурным наследием Казахстана.

%

100

100

100

100

100

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

969 724

1 30 0 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

»;

в подразделе 7.2 «Свод бюджетных расходов»: строки:

«

ВСЕГО бюджетных расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

62 512 262

17 285 307

13 510 606

Текущие бюджетные программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 988 310

17 285 307

13 510 606

»

изложить в следующей редакции:

«

ВСЕГО бюджетных расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

62 027 515

17 285 307

13 510 606

Текущие бюджетные программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 503 563

17285 307

13 510 606

»;

строку:

«

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

451 544

24 090

903 690

637 508

77 180

29 712

»

изложить в следующей редакции:

«

Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

451 544

24 090

903 690

613 901

77 180

29 712

»;

строку:

«

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382

»

изложить в следующей редакции:

«

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

3. Администраторам республиканских бюджетных программ внести изменения в сводный план финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр Республики Казахстан К. Масимов


Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан
 от 17 мая 2012 года № 632

Корректировка показателей республиканского бюджета на 2012 год

тыс. тенге

ФГ

АБП

ПРГ

Наименование

Изменения (+/-)

II. Затраты

0

01

Государственные услуги общего характера

461 140

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

461 140

011

Обеспечение деятельности Назарбаев центра

461 140

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

23 607

104

Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

23 607

004

Капитальные расходы подведомственных учреждений

23 607

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

-484 747

235

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

-484 747

006

капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации

-23 607

010

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

-461 140

охотник, охота
Похожее

На каких птиц разрешили охоту в Павлодарской области